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淅川县民政局财务决算公开

来源:县民政局 发布时间:2016-12-26 11:10:30 浏览次数: 【字体:

淅川县民政局财务决算公开

淅川县民政局主要担负全县城乡低保、社会救助保障和社会管理、弱势群体救助等民生领域救助工作的具体事务,为县政府主要职能单位。

机构设置:城乡低保、优抚安置、社会福利、社会事务、救灾救济和婚姻登记、地名区划、殡葬、社团等社会管理机构。共设业务股室17个,工作人员60人。

2014年县民政局坚持收入支出公开透明社会化发放的原则,按国家规定的标准对各类民政管理群体发放资金。“三公”经费主要是服务各类人员的交通费和办公费。没有因公出国(境)费用,公务接待费用主要上级检查费用,支出严格按标准执行。

附件1                   2015年度收入支出决算批复表                                         

财决批复01

编制单位:淅川县民政局                                                                       金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

15609.2 

一、一般公共服务支出

37

 

一、基本支出

60

238.3 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

38

 

    人员经费

61

150 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

    日常公用经费

62

88.3 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

二、项目支出

63

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

    基本建设类项目

64

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

    行政事业类项目

65

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

三、上缴上级支出

66

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

15370.9 

四、经营支出

67

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

五、对附属单位补助支出

68

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

支出经济分类

70

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

基本支出和项目支出合计

71

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

  工资福利支出

72

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

  商品和服务支出

73

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

  对个人和家庭的补助

74

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

  对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

  赠与

76

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

  债务利息支出

77

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

  基本建设支出

78

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

  其他资本性支出

79

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

57

 

  贷款转贷及产权参股

80

 

 

22

 

二十二、其他支出

58

 

  其他支出

81

 

 

23

 

 

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

15609.2 

本年支出合计

83

15609.2 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

84

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

85

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

86

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

87

 

      经营结余

29

 

      其他

88

 

 

30

 

    年末结转和结余

89

 

 

31

 

      基本支出结转

90

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

91

 

 

33

 

      经营结余

92

 

 

34

 

 

93

 

 

35

 

 

94

 

总计

36

15609.2 

总计

95

15609.2 

 

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

附件2               2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表                                                       

财决批复02

   

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本收入

项目收入

合计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 15609.2

15609.2

 

15609.2 

15609.2

15520.9 

88.3

 

 

 

 

214 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21401 

公路水路运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2140126 

航务管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

编制单位:                                                                                                          金额单位:万元

 

附件3             2015年度政府性基金收入支出决算批复表      

财决批复03

编制单位: 民政局                                                                     金额单位:万元

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科目编码

科目名称

上年结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

栏次

1

2

3

4

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

 

      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

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