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审计局:强化机关内部环境治理工作

来源: 发布时间:2016-03-08 08:53:30 浏览次数: 【字体:
  日前,淅川县审计局在开展作风纪律整顿工作中,结合阶段性工作中存在的问题,不断加大对审计机关内部“小环境”的整治力度,从而规范了审计人员执法行为,进一步提升了审计执法水平。
  
  在审计业务工作中,该局结合《国家审计基本准则》的有关要求,严格落实业务专题会议和内部审计复核制度,要求凡重大审计事项和疑难案例,均按照规范要求进行审计听证。全面落实审计质量责任制,进一步完善审计项目质量检查和审计执法过错责任追究制度,严肃查处随意扩大审计权限,滥用审计职权,拖延审计时限,私放违纪问题以及说人情、办私事、降低办事效率等违反工作纪律的问题,强化对审计权力的监督制约,提高审计执法的时效性。
  
  在机关内部管理上,该局党组明确提出要按照法定程序,进一步扩大审务公开的内容和范围,对非涉密审计和审计调查项目、审计时限、审计纪律、审计结果等内容,都以适当的方式向社会各界予以公开,不断增强审计监督的透明度。同时,采取定期征求各级人大代表、政协委员和社会特约审计员的意见,向被审计单位发放廉洁从审承诺书和反馈卡、深入审计现场追踪督察,审计结束后进入被审计单位组织座谈回访等一系列具体措施,广泛接受社会监督,形成内外互动、全方位监督的促进制约机制。
  
  落实党风廉政建设责任制是有效贯彻省市县委关于机关工作人员“十禁止”规定的重要内容之一。为此,该局机关主要领导、分管领导、职能股室共同负责党风廉政建设责任制的落实工作,形成党政齐抓共管、各司其职、综合治理的党风廉政建设工作新格局,全面抓好审计人员廉洁从审各项规定、审计组廉政责任制度、审计人员职业道德规范、审计干部重大违法违纪事件报告制度等廉政制度执行情况的监督检查,做到未雨绸缪,防微杜渐,确保反腐倡廉工作达到标本兼治的效果。
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