湿地保护处2015年度决算批复通知
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淅财库[2016]2号
关于批复湿地保护处2015年度收支决算的通知
湿地保护处:
你部门报送的2015年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现批复如下:
一、你部门上年结转和结余0万元,核定2015年度收入909.86 万元(含政府性基金,下同),支出909.86万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:提取职工福利基金0万元,转入事业基金0万元),年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
二、你部门公共预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,核定2015年度公共预算财政拨款收入909.86万元,公共预算财政拨款支出909.86万元,公共预算财政拨款年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余 0 万元)。
三、你部门政府性基金上年结转和结余0万元,核定2015年度政府性基金收入909.86万元,支出909.86万元,年末结转和结余0万元。
四、省级非税收入财政专户核拨你部门事业收入0万元。
五、基本建设资金收入支出纳入本批复范围后,基本建设项目竣工决算审批仍按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准,年度基本建设资金收入支出及结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。
六、你部门应自省财政厅批复本部门决算之日起15日内向所属各单位批复决算。
七、部门决算是部门年度预算执行结果的综合反映,你部门应根据2015年度部门决算批复情况,对部门决算数据进行深入分析评价,不断加强部门财务管理和会计基础工作,完善内控制度建设,提高预算执行的均衡性和有效性,为编制2016年部门决算夯实基础。
附件:1.2015年度收入支出决算批复表
2.2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
3.2015年度政府性基金收入支出决算批复表
2015年3月21日
附件1 2015年度收入支出决算批复表
财决批复01表
编制单位:湿地保护处 金额单位:万元
收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
4 |
栏次 |
|
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
909.86 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
一、基本支出 |
60 |
194.86 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
97.83 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
97.03 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
基本建设类项目 |
64 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
行政事业类项目 |
65 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
四、经营支出 |
67 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
190 |
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
719.86 |
支出经济分类 |
70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
909.86 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
97.83 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
56.69 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
基本建设支出 |
78 |
715 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
其他资本性支出 |
79 |
40.34 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
其他支出 |
81 |
|
|
23 |
|
|
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
909.86 |
本年支出合计 |
83 |
909.86 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|||
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
|
|||
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
|||
经营结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
|
|||
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
|
|||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
|
|||
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
|
|||
|
34 |
|
|
93 |
|
|||
|
35 |
|
|
94 |
|
|||
总计 |
36 |
909.86 |
总计 |
95 |
909.86 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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附件2
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复02表
项 目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||
合计 |
|
|
|
909.86 |
|
|
909.86 |
194.86 |
97.83 |
97.03 |
|
0 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
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||||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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编制单位: 金额单位:万元
附件3
2015年度政府性基金收入支出决算批复表
财决批复03表
编制单位: 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· |
|
|
|
|
|
|
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 |
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|||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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