河南丹江湿地保护区2016年决算表

来源:湿处保护处 发布时间:2017-03-21 13:39:30 浏览次数: 【字体:
财政专户管理资金收入支出决算表
财决11表
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2016年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计                                
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
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财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2016年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 6,573,702.28 6,573,702.28 6,573,702.28 一、一般公共服务支出 31                   一、基本支出 54 2,129,989.28 2,129,989.28   2,129,989.28 2,129,989.28   2,129,989.28 2,129,989.28  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 1,310,643.28 1,310,643.28   1,310,643.28 1,310,643.28   1,310,643.28 1,310,643.28  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 819,346.00 819,346.00   819,346.00 819,346.00   819,346.00 819,346.00  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57 4,443,713.00 4,443,713.00   4,443,713.00 4,443,713.00   4,443,713.00 4,443,713.00  
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58 4,443,713.00 4,443,713.00   4,443,713.00 4,443,713.00   4,443,713.00 4,443,713.00  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59                  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38                     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39                     62                  
  10       十、节能环保支出 40 887,556.00 887,556.00   887,556.00 887,556.00   887,556.00 887,556.00     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 5,686,146.28 5,686,146.28   5,686,146.28 5,686,146.28   5,686,146.28 5,686,146.28       工资福利支出 65 1,310,643.28 1,310,643.28  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 684,658.00 684,658.00  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67      
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70 4,443,713.00 4,443,713.00  
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71 134,688.00 134,688.00  
  19       十九、住房保障支出 49                       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 6,573,702.28 6,573,702.28 6,573,702.28 本年支出合计 77 6,573,702.28 6,573,702.28   6,573,702.28 6,573,702.28   6,573,702.28 6,573,702.28   本年支出合计 77 6,573,702.28 6,573,702.28   6,573,702.28 6,573,702.28   6,573,702.28 6,573,702.28  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26       年末财政拨款结转和结余 79                   年末财政拨款结转和结余 79                  
一、一般公共预算财政拨款 27           基本支出结转 80                       基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81                       项目支出结转和结余 81                  
  29         82                     82                  
总计 30 6,573,702.28 6,573,702.28 6,573,702.28 总计 83 6,573,702.28 6,573,702.28   6,573,702.28 6,573,702.28   6,573,702.28 6,573,702.28   总计 83 6,573,702.28 6,573,702.28   6,573,702.28 6,573,702.28   6,573,702.28 6,573,702.28  
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
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